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文檔簡介
1、1青島董家口經濟區(qū)管理委員會財務管理暫行辦法第一章總則第一條第一條為了加強財務管理,完善財務監(jiān)督機制,合理有效控制財務收支,確保資金及資產安全,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計準則》等有關規(guī)定,結合管委工作實際,特制定本辦法。第二條第二條財務管理是管委依法行使職責的重要環(huán)節(jié),管委主要領導對財務工作全面負責,分管財務審計部工作,督促財務管理制度的貫徹實施,保證財務人員依法行使職權。第三條第三條財務審計部在部長領導下對財務管理工
2、作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執(zhí)行《會計法》,堅決按相關財務制度辦事。第四條第四條監(jiān)察室負責對執(zhí)行財務管理制度情況的監(jiān)督檢查。第二章預算編制及執(zhí)行管理第五條第五條預算編制是政府履行職責的重要前提,各部室要嚴格按照《預算法》要求,高度重視,強化預算編制工作。第六條第六條預算編制指導思想。要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的工作重點和管委工作目標,努力保障各項重點支出需要,著力支持經濟社會發(fā)展和解決民生問題,為管委履行職責提供財力3第
3、三章財務支出的基本要求第十條第十條一切費用開支均需憑合法有效的原始票證,并按規(guī)定程序辦理。各種票據(jù)填寫的單位名稱等相關項目,必須詳細、齊全、準確。第十一條第十一條所有票據(jù)按以下傳遞程序簽審:經辦人→部門負責人→財務審計部→管委主要領導。所有票據(jù)由財務審計部審核收集后于每月的10日和25日交管委主要領導審簽,若遇公休日順延,各級審簽要層層把關。第十二條第十二條建立并完善管委內部資金審批制度。對于日常人員和機構運轉經費支出及單筆在3萬元以下
4、的項目支出,按照正常流程審批支付;單筆在3萬元以上的項目支出,需提交主任辦公會研究確定后按照正常流程審批支付。第四章收入及收費管理第十三條第十三條財政撥款收入管理。財政撥款收入和其它收入,財務均應及時入賬,禁止挪作他用。第十四條第十四條行政事業(yè)性收費管理。對于收取的新型墻體材料專項資金、散裝水泥專項資金等行政事業(yè)性收費及建筑勞務工資保證金,要使用《山東省非稅收入通用票據(jù)》及《山東省資金往來結算票據(jù)》等正規(guī)票據(jù)征收,所收資金要及時存入相關
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